送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-09-25 14:50

你好!你当时做了费用了。直接贴进去就行了

青春不打烊 追问

2017-09-25 14:51

可是发票开的日期是9月份,那是6月的呀

宋生老师 解答

2017-09-25 15:02

你好!没关系的。因为事情还是6月份的。你本身6月份分录做错

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您好,权责发生制,可以入管理费用的,10月收到发票红冲9月分录,再按发票做分录,一正一负,不影响10月利润,将发票贴回去不合适的,还是做在10月,发票开具日也是10月
2025-11-26 19:11:32
您好 借:管理费用-14.85 借:应交税费-应交增值税-进项税额 14.85
2022-02-21 14:27:19
你好,是的,发票没到,不可以做费用。先做预付款,等发票到 了,再入费用
2020-03-05 14:17:40
你好,今后会取得这个款项的发票吗?
2019-09-17 20:49:15
学员您好: 运输费的话需要看是不是与购进业务相关,如果是应该将运费计入存货成本中。 发票没回来但运输业务已经完成是可以先做账的,待发票回来再附在凭证后面即可。 满意麻烦5星评价,谢谢!
2019-08-09 09:59:36
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