送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-03-12 11:28

借:以前年度损益 调整  -839.85 
借:应交税金-进项税金  839.85 
结转 
贷:利润分配-未分配利润  839.85 
贷:以前年度损益调整   -839.85

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借:以前年度损益 调整 -839.85 借:应交税金-进项税金 839.85 结转 贷:利润分配-未分配利润 839.85 贷:以前年度损益调整 -839.85
2019-03-12 11:28:15
你好,你可以这样做调整分录 借;应交税费——应交增值税(进项税额)839.85 贷;以前年度损益调整——销售费用 839.85
2019-03-12 11:24:07
查找不一致原因,调整到对应科目中去
2017-05-11 16:23:12
您好!你应该补提8月份的账
2017-11-06 14:22:57
你好,你冲销和正确分录是怎么做的?其实内账是不用做价税分离的
2017-01-03 18:18:25
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