8月的税款应该9月交,实际9月交了。但是当时没做账,导致现在资产负债表上的应交税费多了
王莹
于2017-11-06 14:22 发布 770次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!你应该补提8月份的账
2017-11-06 14:22:57

您好,一般情况下,按原来的分录红冲处理即可。
2019-01-13 19:35:17

你好,也是对的。现在印花税也在应交税费里面。增值税申报表只是增值税,资产负债表的应交税费还包括其他税费。
2019-01-17 14:54:46

借:以前年度损益 调整 -839.85
借:应交税金-进项税金 839.85
结转
贷:利润分配-未分配利润 839.85
贷:以前年度损益调整 -839.85
2019-03-12 11:28:15

你好,你可以这样做调整分录
借;应交税费——应交增值税(进项税额)839.85
贷;以前年度损益调整——销售费用 839.85
2019-03-12 11:24:07
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