送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-11-06 14:22

您好!你应该补提8月份的账

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相关问题讨论
您好!你应该补提8月份的账
2017-11-06 14:22:57
您好,一般情况下,按原来的分录红冲处理即可。
2019-01-13 19:35:17
你好,也是对的。现在印花税也在应交税费里面。增值税申报表只是增值税,资产负债表的应交税费还包括其他税费。
2019-01-17 14:54:46
借:以前年度损益 调整 -839.85 借:应交税金-进项税金 839.85 结转 贷:利润分配-未分配利润 839.85 贷:以前年度损益调整 -839.85
2019-03-12 11:28:15
你好,你可以这样做调整分录 借;应交税费——应交增值税(进项税额)839.85 贷;以前年度损益调整——销售费用 839.85
2019-03-12 11:24:07
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