更正申报了12月增值税,当时涉及一笔未开票收入,并且已经在12月缴纳了税款,,1月更正申报,发现少交了0.07元的增值税,因为金额比较小,所以税务局也没有扣款,现在要把账做到2月份,怎么做呢?

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于2019-03-02 08:41 发布 1546次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,建议,借:应交税费-未交增值税,0.07元,贷:营业外收入-不再支付的应付款项,0.07元。
2019-03-02 08:44:59
不用管2次的金额大小,先原分录红冲,再按新票的金额做账
2022-05-16 16:00:03
是的,需要更正申报。因为,前后2个月申报的数据是连续的
2022-03-22 22:00:55
同学你好
对的
这样可以
2022-01-14 11:05:15
您好,累计数需要更正的,不然数据不连续。
2022-05-02 22:14:14
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