更正申报了12月增值税,当时涉及一笔未开票收入,并且已经在12月缴纳了税款,,1月更正申报,发现少交了0.07元的增值税,因为金额比较小,所以税务局也没有扣款,现在要把账做到2月份,怎么做呢?

能干的手机
于2019-03-02 08:41 发布 1480次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,建议,借:应交税费-未交增值税,0.07元,贷:营业外收入-不再支付的应付款项,0.07元。
2019-03-02 08:44:59
您好
现在账上有0.06的差异么 是您申报了 税务局没有扣款么?
2019-03-02 16:13:07
同学。不用。直接在当期通过以前年度损益调整处理。
2019-03-27 11:28:52
您好,做缴纳这笔税金的红字分录,把多余部分数字
2019-02-21 14:39:55
您好,当月根据开票系统的月度统计的数据进行申报就可以了
2019-05-07 14:08:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


