老师您好,我想问一下,我们有三笔出口业务,出口收入我们公司账上都是12月份反应,但是税局要求有两笔收入的税款要在10月申报期内缴纳,要求我们10月增值税做更正申报,那我这两笔收入在12月反应应该可以吧?更正申报缴纳的税款也做在12月份这样可以吗?还有我12月纳税申报表上的收入是不是只增加一笔就可以了,剩余两笔去更正申报时在改。
五一呀
于2022-01-14 11:01 发布 490次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-01-14 11:05
同学你好
对的
这样可以
相关问题讨论

您好,先出口退税预申报,明细申报表确认收入,然后申报增值税,再根据增值税报表填写出口退税系统里的增值税数据。
2017-11-22 21:16:32

生产企业 没有先后
外贸的是要先增值税 后出口系统的
2020-08-03 11:33:54

纯出口企业填写增值税纳税申报表时,应当填写有关出口销售情况的相关信息,如出口货物或提供劳务的名称、数量、交易价格、币种等,并且要填写出口企业的税收优惠申请资料,以证明出口企业符合享受税收优惠的条件。
此外,纯出口企业在填写增值税纳税申报表时,还需要填写有关出口退税情况的相关信息,如出口货物或者提供劳务的退税金额、退税日期等,以便出口企业能够正确申报其应纳税额。
拓展:出口企业在填写增值税纳税申报表时,若发生抵扣,应当在“免税额”栏填写抵扣额,在“应纳税额”栏填写应纳税额,以便出口企业能够正确申报其应纳税额。例如:出口企业发生1000元的销售业务,免税额500元,则应纳税额为500元。
2023-03-01 18:36:45

主表12栏,和减免表下面免税栏次第一列, 你出口金额去填写,
2021-02-24 18:11:35

您好!是的,这样出口系统才有增值税的数据
2021-10-12 19:02:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
五一呀 追问
2022-01-14 11:27
朴老师 解答
2022-01-14 11:29