老师好,公司还是小规模时,开了专票,次月同时申报了专票和普票的增值税,由于计算错误,普票方面多申报缴纳了增值税和附加税,12月变更为一般纳税人,本月需申报未开票收入,如何冲减多申报缴纳的税,是到税局更正,还是在电子税务局上少申报,在自已账上调整

黄谦
于2022-01-02 18:02 发布 1378次浏览
- 送心意
siyu老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,对的这个是减半的
2023-11-06 15:09:34
你好 城建税=应交增值税*7%或者5%等;教育费附加=应交增值税*3% 地方教育费附加=应交增值税*2%
2020-02-10 16:08:40
你们没有增值税不用填写附加税
2022-05-10 14:50:47
正常的顺序应该是先申报增值税,然后以申报缴纳的增值税金额申报附加税。
2018-10-17 18:53:31
服务行业的情况下
2023-07-07 09:52:15
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