公司8月份的时候被税局查,然后对4月、5月、6月的增值税做了更正申报,同时企业所得税(按季申报)也更正申报了,因为这几个月份的不开票收入都没有入账。更正申报后并没有对做账软件里面的数据同步修改,因为是在电子税务局上更正申报的。现在9月了,用软件做8月的账。 请问以上这种情况,是必须用软件把7、6、5、4每个月都反结账呢,还是现在做8月的账时,就在8月里把更正申报的数据做进去? 问题:一个月一个月反结账修改数据,还是可以统一在8月修改数据?

倩~
于2022-09-25 16:13 发布 1666次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2022-09-25 16:16
你好,可以统一在8月份修改数据的。
相关问题讨论
你好,可以统一在8月份修改数据的。
2022-09-25 16:16:30
你好; 一般外贸企业税负率=(内、外销销售额*适用税率总进项抵扣税额)/内外销销售额。 ; 都是出口的话; 都是免税的退税的是吗 ; 金蝶和用友都可以的; 只是看你选择的功能去比对价格了
2023-03-30 11:39:59
同学,您好,请稍等,正在为您解答
2023-02-16 17:32:09
你好,申报的没有问题,你账上做的有问题
贷主营业务收入负数,
贷应交税费,应交增值税。
2024-01-04 14:57:31
同学你好
对的
是这样的
2022-07-13 11:45:43
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