老师下午好,我是建筑公司。请了别的公司给项目做 问
那个计入项目的工程施工-间接费用 答
老师电子税局税务局改密码,怎么操作呢? 问
同学,你好 改什么秘密??个人登陆密码? 答
老师,发票归档指取得的还是开具的。 问
同学,你好 发票归档既包括你收到的发票,也包括你开出去的发票,简单来说就是把所有发票都整理归档好。 答
市政建筑,工程进度已经达到80%而工程款确只付了10 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
宴会中心充值5000送5000,一次性只可以抵2000怎么 问
同学,你好 充值5000送5000 分录是 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 一次性只可以抵2000,这个2000,相当于只能使用充值余额10000里面的2000吗? 答

借:应付职工薪酬贷:其他应收款这个会计科目啥意思呢?是表示用其他应收款抵扣应付职工薪酬,还是用其他应付职工薪酬抵扣其他应收款?
答: 你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
请问教师:菱电公司(小微)计提工资:工资总额9100,其中社保676。06,分录为:借:销售费用-工资 9100贷:应付职工薪酬 8423。94 其他应付款-社保 676。06请问这个分录正确吗?我觉得应该是:、计提:借:销售费用-工资9100贷:应付职工薪酬 9100发放:借:应付职工薪酬 9100贷:现金或银行 8423。94 其他应付款 676。06到底哪个正确?
答: 借:销售费用-工资9100 贷:应付职工薪酬 9100 发放: 借:应付职工薪酬 9100 贷:现金或银行 8423。94 其他应付款 676。06
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,公司管住,但水电费由员工自己出,从工资里扣。分录该如何写?我这样写的对吗?计提工资 借:销售费用 1000 贷:应付职工薪酬-工资1000发放工资 借:应付职工薪酬-工资1000 贷:银行存款900 其他应付款-水电100交水电费时 借:其他应付款-水电100 贷:银行存款100
答: 上述分录处理,基本上没有问题。应该是“其他应收款”科目核算的









粤公网安备 44030502000945号



幽兰 追问
2019-03-01 21:28
幽兰 追问
2019-03-01 21:29
答疑郭老师 解答
2019-03-01 21:29
幽兰 追问
2019-03-01 21:40
幽兰 追问
2019-03-01 21:42
答疑郭老师 解答
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