2017年2笔费用全额入管理费用。2018年这2张又认证了,做了借应交税费-增值税-进项税额贷应交税费-待认证进项。本月申报时把这2笔税额转出了,那么分录这么写?可以借应交税费-待认证进项 贷应交税费-增值税-进项税额 直接反分录冲掉吗
价值观
于2019-02-25 19:01 发布 1131次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-02-25 19:22
您好
进项税额转出的时候做相同的红字分录就可以了
相关问题讨论

您好
进项税额转出的时候做相同的红字分录就可以了
2019-02-25 19:22:55

月末需要做一笔这样的分录吗,借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 你这个认证么,认证才做进项税额
2019-08-30 11:28:08

您好,一笔笔做进项转出,开的专票一定要先认证然后再做进项税额转出。
2018-06-27 11:41:31

你好,你们单位是服务到其纳税人吗?如果不是的话,第一个借应交税费,应交增值税进项
贷应交税费待认证
只要你认证了,就得做这一个,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31

你好,这样做可以,是正确的
2018-05-20 12:38:15
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