老师好 收发存汇总表是按当月发货数归集的,但当月 问
同学,你好 你当月不开票,也要做无票收入,库存商品要出去的 答
以货易货,120 万元的库存商品换取A公司市场价格为 问
缴纳印花税按照1,200,000%2B1,400,000计算 答
老师你好,我想问一下员工租房现在退租了,我们给房 问
同学,你好 管理费用-福利费 答
老师,一套账的大公司核对应付账款流程是怎样的呢? 问
您好,一般是要核对纸质的采购入库单和送货单 答
工厂车间工人的伙食费计入什么科目呢?? 问
工厂车间工人的伙食费计入 制造费用-福利费 答

2017年2笔费用全额入管理费用。2018年这2张又认证了,做了借应交税费-增值税-进项税额贷应交税费-待认证进项。本月申报时把这2笔税额转出了,那么分录这么写?可以借应交税费-待认证进项 贷应交税费-增值税-进项税额 直接反分录冲掉吗
答: 您好 进项税额转出的时候做相同的红字分录就可以了
月初做了一笔分录应交税费-待认证进项税额,月末需要做一笔这样的分录吗,借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
答: 月末需要做一笔这样的分录吗,借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 你这个认证么,认证才做进项税额
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1、认证进项税 借方 应交税费-待抵扣进项税 贷方 应交税费-待认证进项税额2、抵扣进项税 借方 应交税费-应交增值税-进项税额 贷方 应交税费-待抵扣进项税老师,认证和抵扣进项是一起的,分录没必要分开做吧,可以直接这样写吗 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
答: 你好,你们单位是服务到其纳税人吗?如果不是的话,第一个借应交税费,应交增值税进项 贷应交税费待认证 只要你认证了,就得做这一个,不管你抵扣不抵扣。


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2019-02-25 19:29
bamboo老师 解答
2019-02-25 19:37
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2019-02-26 01:39
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2019-02-26 01:40
bamboo老师 解答
2019-02-26 06:46
价值观 追问
2019-02-26 07:51
bamboo老师 解答
2019-02-26 07:56
价值观 追问
2019-02-26 07:59
bamboo老师 解答
2019-02-26 08:04