- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2025-09-23 13:56
您好,一般是要核对纸质的采购入库单和送货单
相关问题讨论
核对纸质单据是怎么核对呢?主要核对哪些
2025-09-23 13:55:34
怎么核对吗?把系统采购入库单一单一单的与对应的入库单、供应商送货单核对吗
2025-09-23 14:33:05
对的,实际是销售给A公司的,但是A和B是同一家公司,应该是B公司缺进项发票,才让我们开给B公司的,这样操作是不可以是吧?
2023-08-30 11:28:29
您好
请问发票怎么开具的 折扣前还是后
2023-06-04 21:28:18
你好同学,也就是说咱本来已经用了300,但是对方给我们出的红字发票是600的,相当于咱没有买到这些油。那可以计计入营业外收入就可以了。
2022-11-15 10:24:00
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