12月份时候销售房子,开发票出去1830175元,税额87151.19元,12月份未做增值税税费计提,2019年1月份缴纳增值税税款87151.19元,两笔分录怎么做?贷:主营业务收入143023.81 应交税费-增值税-应交增值税87151.19 借:银行存款1830175借:应交税费-增值税-已交增值税87151.19 贷:银行存款87151.19 对吗?

AAC
于2019-02-15 11:09 发布 605次浏览


- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2019-02-15 11:16
编制如下两笔分录:
1、借:主营业务收入87151.19
贷;应交税费-应交增值税 87151.19
2、借:应交税费-应交增值税 87151.19
贷:银行存款 87151.19
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1、借:主营业务收入87151.19
贷;应交税费-应交增值税 87151.19
2、借:应交税费-应交增值税 87151.19
贷:银行存款 87151.19
2019-02-15 11:16:40
你好
是小规模代开的吗
2020-07-19 10:48:14
您好,有可能说明这两个月的缴纳的金额正好相同
2020-01-13 12:00:17
你好,一般销售是这样处理
但是即征即退需要做一笔 借;其他应收款 贷;应交税费
借;银行存款 贷;其他应收款
分录的
2017-01-09 15:25:05
小规模 没有应交增值税明细科目 但是软件预先设置了 我的建议是 收入时候计入应交税费应交增值税销项 缴纳时候计入应交税费应交增值税已交税金
2015-12-23 11:29:47
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