比如说6月份交的5月份增值税,7月份做账的时候,交的增值税,分录:借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款,然后再结转借 应交税费-已交增值税 贷应交税费-未交增值税,这样对吗
钰翎
于2018-07-21 19:22 发布 912次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-07-21 20:50
你好,增值税结转分录是
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
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你好,增值税结转分录是
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2018-07-21 20:50:30

上述分录处理完全正确,是这样的
2018-10-29 10:22:48

一般企业销售时算销项税,进货时算进项税,月底借应交税费--应交增值税(转出未交增值税)500贷:应交税费—应交增值税(未交增值税)500,下月借:应交税费—应交增值税(未交增值税)500 贷:银行存款500
2014-10-25 19:38:41

是的额,你做账截图给我看看。
2019-01-08 12:27:25

你好,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ,贷:应交税费-未交增值税
2019-12-13 15:39:33
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钰翎 追问
2018-07-21 21:34
邹老师 解答
2018-07-21 21:39