送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-31 08:38

借:原材料80 
贷:应付账款80 
19年 
借:原材料10 
贷:应付账款10 
借:原材料 
进项税额 
贷:应付账款

羚月 追问

2019-01-31 08:41

没有冲暂的分录呀,老师

羚月 追问

2019-01-31 08:49

收到的这10万是之前暂估入账的一部分

佟老师 解答

2019-01-31 09:13

借:原材料-10 
贷:应付账款-10 
这笔是冲暂估分录,刚才有点笔误

羚月 追问

2019-01-31 09:16

这笔并没有冲呀,反而增加了原材料和暂估。您是老师吗?水平还不如我

佟老师 解答

2019-01-31 09:16

借:原材料-10 
贷:应付账款-10 
这个是负数,怎么没冲啊

上传图片  
相关问题讨论
你好 暂估 借原材料 80 贷应付账款-暂估 80 次月 红冲 借原材料 -80 贷应付账款-暂估 -80 收到发票 借 原材料 应交税费 贷应付账款 10 月末,再暂估 70
2019-02-09 15:11:27
借:原材料80 贷:应付账款80 19年 借:原材料10 贷:应付账款10 借:原材料 进项税额 贷:应付账款
2019-01-31 08:38:14
暂估收入?发票到了?是暂估的成本吗?
2019-01-04 16:55:07
根据发票金额和暂估金额的差额编制如下分录: 1、借;以前年度损益调整 贷;库存商品 2、借;利润分配-未分配利润 贷;以前年度损益调整
2019-02-18 14:41:40
你好 是的 你收到了发票首先要红冲暂估分录 。按实际发票在做一笔
2020-05-04 10:46:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...