送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2019-01-31 08:38

借:原材料80 
贷:应付账款80 
19年 
借:原材料10 
贷:应付账款10 
借:原材料 
进项税额 
贷:应付账款

羚月 追问

2019-01-31 08:41

没有冲暂的分录呀,老师

羚月 追问

2019-01-31 08:49

收到的这10万是之前暂估入账的一部分

佟老师 解答

2019-01-31 09:13

借:原材料-10 
贷:应付账款-10 
这笔是冲暂估分录,刚才有点笔误

羚月 追问

2019-01-31 09:16

这笔并没有冲呀,反而增加了原材料和暂估。您是老师吗?水平还不如我

佟老师 解答

2019-01-31 09:16

借:原材料-10 
贷:应付账款-10 
这个是负数,怎么没冲啊

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相关问题讨论
借:原材料80 贷:应付账款80 19年 借:原材料10 贷:应付账款10 借:原材料 进项税额 贷:应付账款
2019-01-31 08:38:14
你好 暂估 借原材料 80 贷应付账款-暂估 80 次月 红冲 借原材料 -80 贷应付账款-暂估 -80 收到发票 借 原材料 应交税费 贷应付账款 10 月末,再暂估 70
2019-02-09 15:11:27
暂估收入?发票到了?是暂估的成本吗?
2019-01-04 16:55:07
根据发票金额和暂估金额的差额编制如下分录: 1、借;以前年度损益调整 贷;库存商品 2、借;利润分配-未分配利润 贷;以前年度损益调整
2019-02-18 14:41:40
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020-04-30 16:01:27
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