公司是小规模纳税人,5月份把发票税率开错了,3%的开成了5%,没有发现,2季度申报就按5%申报了,直到四季度才发现开错,于是红字冲销了5%的税率,重开了3%的发票,但是这个月申报增值税的时候,系统里只跳转出蓝字发票的税额,跳不出红字发票的税额,找专管员专管员也不懂,该怎么处理。2季度的税需要差错更正吗?这个月申报的表又该怎么填呢?
Hyacinth
于2019-01-15 10:41 发布 2549次浏览



- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
相关问题讨论

你好,同学。正常开具的填写123行,冲红的在456里对应填写负数。
2019-01-15 14:25:27

你好,是的,按照5%税率申报的
2019-04-04 15:45:00

你好!红字是4月开的3月只可以按5%的申报
2018-04-13 19:27:55

你好,要去税局申报,把税先交上。
2018-07-02 19:46:18

你不是红冲了吗?怎么还会有差额呢
2018-10-12 11:55:21
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