9月错开了一张多税率发票,税率有3%和5%,后面11月冲红了,在第三季度申报增值税时为了申报表的税额和税控盘的税额相对应,我申报时增加了8000多收入,那么我在第四季度冲红的发票是不是同样减少8000多收入,这样申报表税额和税控盘才一致,有没有问题
W是韦姐姐
于2020-01-08 17:08 发布 952次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-08 18:04
是的,
可以的,
相关问题讨论

你好
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
这样填写,见图
2020-07-07 17:14:52

是的,
可以的,
2020-01-08 18:04:08

您好,您需要修改纳税申报表,纳税申报表的金额需要和防伪税控开票金额一致,才能够通过申报比对。
为您提供解答,祝学习愉快
2019-04-01 16:16:49

你好截图看一下你的开票截止时间。
2021-12-15 13:54:06

你好,这种情况不需要填写税控盘金额,需要等到有应纳税额的月份填写,是填写税控盘含税金额
2019-07-10 10:28:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
W是韦姐姐 追问
2020-01-08 18:17
郭老师 解答
2020-01-08 18:28
W是韦姐姐 追问
2020-01-08 20:22
郭老师 解答
2020-01-08 20:33
W是韦姐姐 追问
2020-01-08 20:35
郭老师 解答
2020-01-08 20:37
W是韦姐姐 追问
2020-01-08 20:38
郭老师 解答
2020-01-08 20:40