9月份分录做错了怎么办,其他应收款做了管理费用,但是没有收到发票
馋嘴的猫
于2019-01-03 20:25 发布 705次浏览
- 送心意
丁老师
职称: 中级会计师
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现在红冲那笔错的分录
2019-01-03 20:39:54

同学你好,
先做
借,管理费用,负数800
借,其他应收款,正数800
再做
借,银行存款800
贷,其他应收款800
2021-08-19 09:35:43

这个业务一点都不复杂,您一开始弄复杂了。
11月买固定资产
借:固定资产
贷:银行存款
这不是开办费。
2019-03-11 10:03:52

同学你好,5月先做凭证,借:管理费用,负数,贷:银行存款,负数。再按发票做分录就行了。
2021-05-29 12:52:46

那如果说只是抬头开错了金额没有错,你收到正确的发票,直接放在原来的凭证后面就行了,不用单独做分录了。
2022-11-17 11:06:51
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