- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-10-16 11:36
你好,冲8月份分录
借:管理费用 负数
贷:银行存款 负数
借:管理费用
应交税金—增值税(进项税额)
贷:银行存款
以后这种情况,8月份做账
借:其他应付款
贷;银行存款
发票回来
借;管理费用
应交税金—增值税(进项税额)
贷:其他应付款
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