送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-08-19 09:35

同学你好,
先做
借,管理费用,负数800
借,其他应收款,正数800
再做
借,银行存款800
贷,其他应收款800

lydan 追问

2021-08-19 09:50

这样操作,对吗?

立红老师 解答

2021-08-19 09:51

同学你好,是正确的;

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