实际从公司账上支付了8W,其中9000多是没有发票的做开办费,还有7W多放老板那边做了备用金,发票要年底才有,我就想做其他应收款。但是4月份这8W全部做了借管理费用—开办费 贷:银行存款 ,现在要调整4月分录,一笔9000多记开办费还有一笔7W多做其他应收款应该怎么调整
Sadie
于2020-07-09 14:47 发布 791次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-07-09 14:49
你好,多记的要红冲了,其他应收款的7万你要怎么调整
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您好,直接记入待认证进项税额不就行了吗?
2021-10-25 20:47:41

你好,可以这么做的。
2021-05-23 16:06:58

可以直接借管理费用贷银行存款
2020-07-13 16:03:11

您好,如果您是筹建期,把管理费用的明细科目办公费换成开办费就正确了,如果不是筹建期,您的分录完全正确
2020-07-02 10:45:04

不管咋交都需要计提,按截图做
2020-06-02 17:56:37
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