请问下2024年和2025年开办期的招待费纳税调增是 问
是在开始生产经营的年度扣除,发生的当年是计入长期待摊费用-开办费。不影响损益 答
你好老师,税务局要更新房产编号?在哪里看 问
房产税税源采集及变更 https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/stsw_xdjczzy_nssbl/2024-04/28/content_5e5eb6227a534cbfa4cd77774c1d89fe.shtml 答
审计报告是公司会计人员自己出吗 问
需要联系会计师事务所做 答
园林绿化工程,运输苗木的车辆,这部分运费一直都是 问
找个体老板,开票的税率你们承担就行 答
计提企业所得税是按照利润表中的营业利润来计提, 问
您好,这个是按利润来计提的 答

老师好,请问11月份我司预付生产车间设备改造工程款,12月份付工程尾款并收到了增值税专用发票,请问账务需要如何处理,怎么做账合适
答: 你好,增值税票可以抵扣, 借:在建工程 应交税费-待认证进项税 贷:银行存款
老师,我想请教一下,我们厂房装修目前已经完工,总的装修费是180万,9月份预付30万,11月份支付1419500元,剩余80500元质保金暂未支付。11月份开具80万发票剩余100万对方12月会给我们开全额发票9月份预付30万:借:预付账款30贷:银行存款3011月份付款借:预付账款90贷:银行存款90借:长期待摊费用1651376.14 应交税费-待转进项税82568.81 应交税费--应交增值税(进项)66055.05贷:预付账款1719500 应付账款-暂估80500以后收到发票借: 应交税费--应交增值税(进项)82568.81贷:应交税费-待转进项税82568.81
答: 您好 11月份支付1419500元 跟您的分录金额不一致啊 11月份付款借:预付账款90贷:银行存款90
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,老师,公司11月份先支付100万未收到发票,分录如下:麻烦老师帮我看一下11月份分录对不对和12月份的分录在24年1月份时要怎么冲了负债,如何做分录?1、借:库存商品-暂估100,贷预付帐款-A公司100,借预付帐款-A公司100,贷银行存款100,11月份底收到发票200万,分录:借库存商品-A产品200,借库存商品-暂估负数100,贷预付帐款-A公司1002、12月份支付了100货款就多开发票的那部分,12月份忘记冲掉了11月份预付A公司100万,12月份做的分录如下:借:库存商品-暂估100,贷预付帐款-A公司100,借预付帐款-A公司100,贷银行存款100
答: 您好!老师正在看题目




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2019-01-03 13:24
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