10.1一次性支付10月/11月/12月份3个月的含税运费95400元,并在10月份收到专票,开票金额95400元,运费90000元,进项税额5400元,请问这样做账对吗? 借:预付账款-A公司 90000元 进项税额 5400元 贷:银行存款 95400元 10月份摊销时: 借:销售费用-运费30000元 贷:预付账款-A公司30000元 11月份和12月份摊销时和10月份摊销金额一样
澈夜凌尘
于2022-11-10 17:11 发布 646次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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是的,是这样账务处理的
2022-11-10 17:11:30
那实际业务是多少的?
2023-10-24 11:57:21
您好,规范来说我们23年要摊销3个月的,租赁期是多少个月就把60万平摊到每月中
借:未分配利润(23年的3个月摊销) 管理费用等-租赁费(24年1-7摊销) 贷:预付账款
2024-08-26 15:21:32
您好,这个的话,是可以24年7月份的账里补其摊销费用,但是的话,这个不能一次性补完,是可以分3-5年这样的,一个月是60/5/12=1 这样的
2024-08-26 14:52:58
你好
借销售费用
贷银行存款
2022-08-15 17:01:12
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