请问下2024年和2025年开办期的招待费纳税调增是在当年度(2024年和2025年)汇缴调增,还是在正式生产经营年度汇缴时再调增?

︶ㄣ咖啡°
于2026-03-10 17:26 发布 126次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2026-03-10 17:27
是在开始生产经营的年度扣除,发生的当年是计入长期待摊费用-开办费。不影响损益
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2个科目的都要调增的
2025-01-14 17:03:30
同学,你好
可以参考
6000-70000×0.005=5650
2022-09-26 14:26:19
纳税调整明细表15行 (三)业务招待费支出账载金额填写实际发生额 后面的税收金额 你只要填过主表收入 允许抵扣多少自动带出来
2022-05-23 14:57:03
您好,需要,这个有扣除比例
2022-01-11 19:45:53
你好,业务招待费5370乘以60%等于3222.,然后年收入的话乘以千分之五等于0.965万元,也就是9650。.调增,5370-3222的差额
2022-05-30 17:38:39
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