送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2022-09-26 14:26

同学,你好
可以参考
6000-70000×0.005=5650

松代 追问

2022-09-26 14:30

拿回来的这个6000的餐费,是记管理费用-招待费吧?老师

小菲老师 解答

2022-09-26 14:31

同学,你好
嗯嗯,是的

松代 追问

2022-09-26 14:32

纳税调增通常是在次年汇算清缴的时候去调增吗?

小菲老师 解答

2022-09-26 14:33

同学,你好
嗯嗯,是的

松代 追问

2022-09-26 14:38

汇算清缴时,招待费用纳税调增,如果企业亏损,调增的招待费可以弥补亏损不缴纳,不用交税吗

小菲老师 解答

2022-09-26 14:41

同学,你好
嗯嗯,是的

松代 追问

2022-09-26 14:44

那记账的时候还是按发票如实记对吧,要调增时才去另外列支调增的金额?

小菲老师 解答

2022-09-26 14:45

同学,你好
嗯,是这样的

上传图片  
相关问题讨论
2个科目的都要调增的
2025-01-14 17:03:30
同学,你好 可以参考 6000-70000×0.005=5650
2022-09-26 14:26:19
纳税调整明细表15行 (三)业务招待费支出账载金额填写实际发生额 后面的税收金额 你只要填过主表收入 允许抵扣多少自动带出来
2022-05-23 14:57:03
您好,需要,这个有扣除比例
2022-01-11 19:45:53
你好,业务招待费5370乘以60%等于3222.,然后年收入的话乘以千分之五等于0.965万元,也就是9650。.调增,5370-3222的差额
2022-05-30 17:38:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...