老师,我做社保发工资分录,帮我看下对不对,我不计提社保的, 计提工资时,借,管理费用。 贷,应付职工薪酬 交社保时,借,管理费用(劳动保险费) 其他应收款; 贷,银行存款 发工资时,借,应付工资 贷,其他应收款 现金
琦琦~
于2018-12-25 16:23 发布 581次浏览
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郭老师
职称: 初级会计师
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49

借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

发工资的时候才冲其他应收款,不能单独计提工资
2025-05-10 09:48:54

结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
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