我想问个问题。现在已到年底,我今年有预提成本一笔 借:主营业务成本 380000 贷:应付账款 380000,已结转成本。年前看样子发票是收不到了。那明年汇算清缴前如果我收到了发票是如何做分录,比如收到发票是35000万。先冲红以前的预提。然后按发票入账。那相差的那30000万怎么调整
晶骚
于2018-12-12 13:54 发布 598次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2018-12-12 14:03
要做以前年度损益调整
相关问题讨论

借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配,这个是红冲暂估的。
2020-05-26 12:08:44

没明白老师意思,直接暂估费冲往来,举个例子?
2019-12-05 17:39:27

你好!汇算清缴前未取得发票吗?
2020-04-08 16:02:25

要做以前年度损益调整
2018-12-12 14:03:36

同学您好,那就是要交较高的税才行的
2023-04-20 19:12:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
老刘 解答
2018-12-12 14:03
晶骚 追问
2018-12-12 14:09
老刘 解答
2018-12-12 15:04