请解答以下问题,借:主营业务成本 贷:主营业务收入 问
成本收入是根据完工进度来的, 之间的差额就是合同毛利 答
请问,今年收到客户款项183000,但今年需退回客户300 问
您好,今年收到客户款项183000,这个你们去年确认收入了吗? 答
老师 A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额 问
A105050里边,住房公积金,账载金额,实际发生额,这是填【单位的】 答
@朴老师,追问次数用完,按你这个下个月申报的时候就 问
同学你好 对的,是这样 答
老师,您好!请问算增值税税负,比如核算1月的税负,可1 问
上年留抵的进项在算税负时要踢出。 答

2019年暂估入账的成本票,已经结转成本了,当时分录是,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估成本,2020年5月31号汇算清缴前取得成本发票如何入账,可以帮我写分录出来看看吗
答: 借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配,这个是红冲暂估的。
老师,您好,年底了12月有一些费用,对方开不了发票,可以挂应付账款-暂估。结转成本,借:主营业务成本,贷,应付账款-暂估吗?明年汇算清缴前,对方开出发票冲了暂估?
答: 没明白老师意思,直接暂估费冲往来,举个例子?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我想问个问题。现在已到年底,我今年有预提成本一笔 借:主营业务成本 380000 贷:应付账款 380000,已结转成本。年前看样子发票是收不到了。那明年汇算清缴前如果我收到了发票是如何做分录,比如收到发票是35000万。先冲红以前的预提。然后按发票入账。那相差的那30000万怎么调整
答: 要做以前年度损益调整









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老刘 解答
2018-12-12 14:03
晶骚 追问
2018-12-12 14:09
老刘 解答
2018-12-12 15:04