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晨曦
于2018-10-24 17:32 发布 702次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-10-24 17:33
这样写分录对吗?
张艳老师 解答
是要做借 管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款是因为什么发生了进项税额转出啊?
晨曦 追问
2018-10-24 17:34
发票开多了,实际报销才能报867元
2018-10-24 17:37
其实可以直接按发票金额报销并确认进项税额的,多结算的金额用库存现金结算,转入内帐。
2018-10-24 17:39
好的,谢谢老师
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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