送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-10-24 17:33

这样写分录对吗?

张艳老师 解答

2018-10-24 17:33

是要做
借  管理费用
       应交税费-应交增值税(进项税额)
       贷  银行存款
是因为什么发生了进项税额转出啊?

晨曦 追问

2018-10-24 17:34

发票开多了,实际报销才能报867元

张艳老师 解答

2018-10-24 17:37

其实可以直接按发票金额报销并确认进项税额的,多结算的金额用库存现金结算,转入内帐。

晨曦 追问

2018-10-24 17:39

好的,谢谢老师

张艳老师 解答

2018-10-24 17:39

不客气的,祝您学习愉快,工作顺利。请您及时给予评价,谢谢!

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