- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,可直接更正申报,或直接在本期申报
2026-01-09 09:37:07
企业在发生不征增值税项目的情况下,应当按照有关规定进行申报。首先,将销售不征收增值税的收入发票开具到企业财务部,将该发票作为纳税凭证。其次,在企业进行增值税申报时,应按照《增值税纳税申报表》进行填写,将销售不征收增值税的收入发票填写到“销售额”,“增值税税额”一栏均填0,“增值税免税收入”一栏填写该发票金额。最后,按照增值税纳税登记的要求将发票上的信息报送给税务机关,以便进行后续的税务管理。
2023-02-27 15:30:45
你好 你去看看 你们是不是 上月或者上季度申报表没有报。电子税务局 左边 有一个逾期申报 你去看看
2020-12-08 13:11:31
你好
现在点不进去申报么,那就赶紧去大厅那边申报
2022-04-14 21:40:06
增值税的提示你已经申报了
2019-07-02 18:41:35
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