老师,收到一张专票: 借:管理费用 应交税费-进项 贷:银行存款 如果发现这张专票不能抵扣: 借:管理费用 贷:应交税费-进项转出? 是这样做分录吗。这样管理费用不是双倍了吗,进项和进项转出都有余额了

小幸运
于2024-04-13 11:42 发布 377次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,这里发票还没有收到,就不应当计入费用核算的
2023-04-22 16:58:23
你好,反向冲就可以了,你们是小企业准则吗
2022-04-21 15:22:58
对的,是的,管理费用第一个是不含税的金额,第二个是税额的。
2024-04-13 11:44:57
可以抵扣的,这个没有期限规定
2023-12-28 21:33:08
您好!可以的。如果金额大就做分摊,如果金额不大就一次入管理费用。
2016-06-14 15:11:57
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