营业执照上注册资金是1000万,我们当时注册公司的 问
是的,都得填上的哈 答
老师,您好!公司向客户A销售货物,该货物从供应商B发 问
你好,不需要写得,你们哦那个源头发货属于,可以抵扣没问题 答
开票收入分录这样做对吗?谢谢老师,您辛苦了 问
是的,就是那样做的哈 答
老师请问一下工商年报:的城镇职工基本养老保险是 问
同学,你好 是的。合并一起 答
计提和发放工资、社保、个税的时候会计分录,可以 问
计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 答

老师。公司车辆交保险,交强险和商业险是5000,代收车船税是660,还有个驾乘人员意外险500.我做账:借管理费用5500,应交税费-车船税660贷:应付账款-保险公司。然后在借:应付账款-保险公司 贷:银行存款,这样子做账对吗
答: 对的是的,是这么做的。然后再做一个借税金及附加贷应交税费,车船税。
老师好,我在查账的时候发现2020年的账务处理中有一项本来该是记货物入库和应付账款的,结果写成了管理费用银行存款,我现在2024年该如何去改正他
答: 同学,你好 你的意思是,应该做成这个分录的,对吗?? 借:库存商品 贷:应付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师请问一下在21年50000服务费 、22年50000服务费, 之前没有票,就暂估管理费用,23年的3月份才拿到票要冲减。 冲减会计分录借:管理费用-50000 -50000 贷:银行存款-50000 -50000再跟发票上做分录不知道怎么做了,是借:管理费用10000贷:应付账款10000是这样做吗?
答: 你好同学,您好,您之前两个年份暂估分录的时候,当时做汇算清缴调整了吗?如果没有的话,直接把现在这个发票附到当时那个凭证后面就行,不用再做分录的调整了。










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