我们公司的账以前是代理记账公司做的,现在我接过来了,发现里面有很多往来账还挂着大量的余额,但是实际上,这些往来早就没有往来了,也互相之间不欠钱了,我应该怎么把账调整过来?
陈
于2018-10-20 06:45 发布 2509次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
你好,先把差异全都调整到一个科目,如其他应付款-调整中,看一下,差异有多大,然后再决定怎么处理!
2018-10-20 07:57:28
你好,查查看看有哪些不付的呢,把往来结转了
2022-02-21 11:26:42
你好,首先第一个问题,你收到钱了,你没有开发票的话,你正常,你应该确定无票收入的。
2022-04-28 15:46:57
已收款但没做账的应收账款
借银行存款 贷应收账款
收不回来的应收账款
借坏账准备 贷应收账款
客户已开票但是我们不付款了
借应付账款 贷营业外收入
2022-02-14 11:28:13
您好,要去调整,已经完成的应收应付应该按照对应收支方式调整,确定不能收回的应收应做坏账不能支付的应付应确认营业外收入
2022-02-14 11:37:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


