送心意

文老师

职称中级职称

2019-08-09 22:01

您好,走完帐了,那就是平了是吗,您直接做付款就可以

A 维维 追问

2019-08-09 22:22

应收应付款都是账上有,实际是平了的,银行存款是对的,,那就只能从现金走来平账哦

文老师 解答

2019-08-09 22:29

那原来走帐的依据有吗

A 维维 追问

2019-08-09 22:58

原来走的账应该是银行走的。以前没有做账,我现在刚建的账,期初数是根据税务申报系统里面填的

A 维维 追问

2019-08-09 22:59

这个情况应该是期初数不准确的原因哈,那这样怎么办呢

文老师 解答

2019-08-09 23:08

那或者您就用现金做平吧,以后要做准了

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你好,查查看看有哪些不付的呢,把往来结转了
2022-02-21 11:26:42
您好,就是按照项目核算,按照科目去对账,对发生额和期末余额
2022-02-12 23:03:28
您好!把应付的付出去资产总额就会少了。
2016-05-23 16:53:33
不影响,按照实际经营业务入账就行。
2022-01-04 16:41:50
你好 你们已经跟对方客户对账产生了差异 。你查明原因 具体是什么地方不对 才好做更正的
2020-06-18 10:17:38
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