公司这个月付了今年9月到明年8月的员工宿舍租金,也已经收到发票了,那这个要怎么做账呢,按每个月计提又怎么做呢
迷糊小迷糊
于2018-09-25 12:44 发布 825次浏览

- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-09-25 12:45
借:长期待摊费用--房租
贷:银行存款
每个月进行摊销
借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费
借:应付职工薪酬--福利费 贷:长期待摊费用--房租
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每个月进行摊销
借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费
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2018-09-25 12:45:31

1,去年的 借以前年度损益调整 贷银行存款 2,今年10月到明年9月,借预付账款 贷银行存款 3 然后按月摊销,借管理费用 贷预付账款 明年的明年摊销
2018-12-20 19:02:04

您好,这个月需要摊销房租的,收到的房租是普通发票还是增值税专用发票呢?贵公司是一般纳税人,还是小规模呢?
2018-06-12 21:56:37

您好,支付时,借;预付账款,48000元,贷:现金或者银行存款,48000元,没有收到发票,也需要摊销的,借;字处理费用-租赁费,3000元,应付职工薪酬-福利费1000元,贷;预付账款,4000元。
2018-06-12 21:42:40

学员您好,
支付时
借:预付账款
贷:银行存款
每月摊销时
借:管理费用
贷:预付账款
2021-08-05 09:23:48
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