送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-08-09 12:31

你好,计提时     借管理费用-福利费   贷应付职工薪酬-福利费         核销时  借应付职工薪酬-福利费   贷其他应收款

上传图片  
相关问题讨论
你好,计提时 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 核销时 借应付职工薪酬-福利费 贷其他应收款
2018-08-09 12:31:41
你好,如果经过其他股东同意,是可以把其他应付款转为对单位的投资款的
2020-04-11 11:37:07
同学你好 你的其他应付款没有贷方吗
2021-07-27 15:39:40
您好 请问预收账款的货物发出了么
2022-03-26 09:06:07
你好!可以结转记入营业外收入科目
2022-03-26 09:02:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...