老师 我想问下 我是外贸出口 exw我只出口椅子 我 问
你好,提单是备查出口退税资料,这个有可能影响也说不准 答
一张发票又有买五金材料,又有开材料修理费(都开在 问
你好,这个修理费直接做费用或者成本核算就可以的这个 答
老师您好,我公司是一般纳税人,税局通知我们第三季 问
可以的,可以这么做的 答
老师,我销售瓷砖,我收到了5606,还有补贴1404没有收 问
同学,你好 发票开的是全额7020 借:应收账款 7020 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 收到了5606 借:银行存款 5606 贷:应收账款 5606 答
老师早上好,通行费是不是填写增值税附表二里面填 问
你好第64行是勾选认证的,计算抵扣的填写8b 答

借:应付职工薪酬贷:其他应收款这个会计科目啥意思呢?是表示用其他应收款抵扣应付职工薪酬,还是用其他应付职工薪酬抵扣其他应收款?
答: 你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
应付职工薪酬可以通过其他应收款来做贷方吗,借应付职工薪酬,贷其他应收款
答: 你好 记其他应付款 就是没付的 不过正规的做法是没发就不做账的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,两个问题:①其他应收款部分这是什么问题看不出来了,但是这个借方结余是不该有的怎么处理?②应付职工薪酬2月底应该是22914元,即下月应发的金额,但是2月份结账了,能否在3月份通过补计提调账?
答: 你好,是你其他应收款有借方余额吗?你发放工资时代扣代缴个人社保是通过这个科目吗









粤公网安备 44030502000945号



1121312822 追问
2019-02-21 11:48
1121312822 追问
2019-02-21 11:49
朴老师 解答
2019-02-21 12:23