在本月计提了相关的运费,借管理费用,贷其他应付款,下个月发票到的时候有进项税额,需要怎么做分录?
doublelin
于2018-07-16 14:16 发布 1377次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好!按税金部分 借:管理费用 红字 应交税费—应交增值税—进项 蓝字 就可以
2018-07-16 14:17:32

差51.6?那你用管理费用调整一下就可以了
2019-10-17 09:49:47

你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15

关于房租预提,需要在收到发票后,先将预提的房租金额减去,然后在现金流量表上做出调整,如果有关的进项税,则需要在应交税费中做出相应的调整。
2023-03-21 11:58:02

你好
建议今年把销售费用改利润分配
2020-12-10 11:18:09
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