老师,比如我们10月发生了一笔费用,我发票还没到,也没付款,我就计提了,我计提的金额是1900,借:管理费用 1900 贷:其他应付款 1900,到了11月份,我们的发票实际金额是2000,实际支付也是2000,那我在11月还需要做一笔100块钱的补计提吗?11月的分录是做,借:其他应付款1900 借:管理费用100 ,贷:现金 2000,还是做,借:管理费用 100 贷:其他应付款 100 和借:其他应付款 2000 ,贷:现金2000
木木
于2018-01-04 09:55 发布 1371次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23

直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42

你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59

就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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