老师我公司2019年12月计提了30万运输费,发票一月10号开的,费用也是一月10号付的,我的一月收到票分录怎么做? 我们计提时分录是借,管理费用 贷,其他应付款
孙文
于2020-03-06 14:45 发布 590次浏览
- 送心意
张乐老师
职称: 注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
2020-03-06 14:46
你好,请问你们是一般纳税人吗?发票是专用发票吗?之前计提的时候用的是含税价还是不含税价?
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15

您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29

您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29

你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33

您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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