老师我公司2019年12月计提了30万运输费,发票一月10号开的,费用也是一月10号付的,我的一月收到票分录怎么做? 我们计提时分录是借,管理费用 贷,其他应付款
孙文
于2020-03-06 14:45 发布 599次浏览
- 送心意
张乐老师
职称: 注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
2020-03-06 14:46
你好,请问你们是一般纳税人吗?发票是专用发票吗?之前计提的时候用的是含税价还是不含税价?
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你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23

直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42

你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59

就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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