送心意

Fenny老师

职称注册会计师,初级会计师,税务师

2026-04-30 14:38

你好,这个有劳务发票,不算工资薪金,这里不包括这部分劳务费。

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你好,汇算清缴之前发票没有到的,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额需要纳税调增。然后,发票到了,借,应付账款,贷,利润分配未分配利润。 借,利润分配未分配利润。贷,应付账款 汇算清缴的时候,纳税调减就可以的。在30行填写税收金额。
2024-05-14 17:29:02
你好同学?你说的调增是研发费用的加计扣除吗?
2022-03-15 06:10:04
发票来了后,就重新做汇算呀,把调增的部分删除掉
2022-06-25 09:54:02
你好,你可以用利润分配未分配利润 汇算清缴的时候纳税调减可以去修改上一年的也可以在明年纳税调减
2024-07-09 12:22:48
借应付账款,贷以前年度损益调整,4010 借以前年度损益调整, 贷应付账款3710。 借以前年度损益调整,贷应交税费车船税210。 借应交税费车船税,贷应付账款210
2023-05-17 14:45:46
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