老师好,我公司有几个研发人员是外包的劳务费,付款的记的科目是借:管理费用研发费用劳务费贷银行存款。现在做25年汇算清缴,1,请问在a105050表中,这个劳务费要不要算在工资薪金支出里?2,还是工资薪金支出里只填公司工资表,申报个税的工资薪金支出

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于2026-04-30 14:35 发布 6次浏览
- 送心意
Fenny老师
职称: 注册会计师,初级会计师,税务师
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你好,汇算清缴之前发票没有到的,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额需要纳税调增。然后,发票到了,借,应付账款,贷,利润分配未分配利润。
借,利润分配未分配利润。贷,应付账款
汇算清缴的时候,纳税调减就可以的。在30行填写税收金额。
2024-05-14 17:29:02
你好同学?你说的调增是研发费用的加计扣除吗?
2022-03-15 06:10:04
发票来了后,就重新做汇算呀,把调增的部分删除掉
2022-06-25 09:54:02
你好,你可以用利润分配未分配利润
汇算清缴的时候纳税调减可以去修改上一年的也可以在明年纳税调减
2024-07-09 12:22:48
借应付账款,贷以前年度损益调整,4010
借以前年度损益调整,
贷应付账款3710。
借以前年度损益调整,贷应交税费车船税210。
借应交税费车船税,贷应付账款210
2023-05-17 14:45:46
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