借:管理费用-办公费 5000 贷:银行存款 5000 汇算清缴前发票没有回来,汇算清缴之后发票才回来,怎样处理,分录怎么写

༄༆寄风给你ༀ༂
于2024-05-14 17:28 发布 340次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-05-14 17:29
你好,汇算清缴之前发票没有到的,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额需要纳税调增。然后,发票到了,借,应付账款,贷,利润分配未分配利润。
借,利润分配未分配利润。贷,应付账款
汇算清缴的时候,纳税调减就可以的。在30行填写税收金额。
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你好,汇算清缴之前发票没有到的,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额需要纳税调增。然后,发票到了,借,应付账款,贷,利润分配未分配利润。
借,利润分配未分配利润。贷,应付账款
汇算清缴的时候,纳税调减就可以的。在30行填写税收金额。
2024-05-14 17:29:02
你好; 你是22年的业务; 可以补做到12月; 可以的
2022-12-30 14:47:46
你好,别的没问题,就是最后一个科目应该是应交税费,应交增值税转出,未交增值税而不收一交增值税。
2022-11-25 16:49:38
你好,这样处理可以?
2022-05-27 11:58:42
你好,你可以用利润分配未分配利润
汇算清缴的时候纳税调减可以去修改上一年的也可以在明年纳税调减
2024-07-09 12:22:48
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