送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-04-15 13:40

你好,减免得增值税需要填写到营业外收入那里,你营业外收入是0

明毅 追问

2026-04-15 13:44

我营业外收入是有数的,只是比提示的少

明毅 追问

2026-04-15 13:44

我们加计抵减算进去了,外销部分免抵的也要算吗

暖暖老师 解答

2026-04-15 13:45

也需要计算进去的合计是

明毅 追问

2026-04-15 13:56

免抵税额平时会计上做账也要做是吗

暖暖老师 解答

2026-04-15 13:57

免抵退这个不属于营业外收入

明毅 追问

2026-04-15 14:00

那我现在怎么办,把报表改到提示的数,然后预交表提取出来,就没提示了吗

暖暖老师 解答

2026-04-15 14:00

是的按照他提示的营业外收入金额填写

明毅 追问

2026-04-15 14:38

老师,那我平时这部分免抵税额还需要做账吗

暖暖老师 解答

2026-04-15 14:39

不做账就可以啦,就计提附加税的基数

明毅 追问

2026-04-15 15:08

老师,这个预交表为什么会出来自营出口收入,我没有申报,没有开票

暖暖老师 解答

2026-04-15 15:08

你们有出口的收入?

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个不一致的话也是没问题的。
2022-01-18 08:39:46
是的,这个是要一致的
2019-04-02 16:20:48
您好 每季度的增值税报表里营业外收入这部分并没有申报 请问您的营业外收入是什么收入?补贴还是?
2023-10-26 10:47:31
你好; 你们这个说明你增值税收入和 企业所得税 收入有差异金额;  说明你们报的数据不对哈; 你去看看那个 数据才是你的真实收入;   在去改错误的申报表即可   
2022-07-18 18:58:42
你好,这个具体的是什么业务的。
2022-10-21 15:55:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...