应付账款挂了7100,给对方付了6000,有1000公司开业 问
同学你好。 1000元不对给对方。是相当于别人赞助你家。还有100以后支付,对吧。 如果我理解正确的话, 借 应付账款 7000 贷 银行存款 6000 营业外收入 1000 答
长期资产发票关联确认表要怎么填喔 问
按你账上的固定资产 / 长期资产明细,逐条对应填。 关键填清楚:资产名称、入账原值、发票号码 / 金额、开票方信息。 有票的按发票信息填;没票的备注清楚,且折旧已做纳税调增。 确保账、票、付款记录三者金额一致,别漏填。 答
老师出口收汇情况表是怎么导出来的步骤发我一下 问
登录电子税务局→我要办税→出口退税管理→出口退(免)税申报。 生产企业:选免抵退税申报 外贸企业:选免退税申报 点在线申报 / 填写明细→明细数据采集→出口货物收汇情况表。 勾选需要的记录(或全选)→点导出 / 打印报表下载→选择Excel或PDF保存到本地。 如需模板:在该页面点模板下载,得到空表后填好再导入系统。 答
国家电子税务局提醒,年度缴费工资申报,在哪里报呢, 问
同学,你好 2026社保年度缴费工资申报可通过电子税务局或社保费管理客户端办理,申报数据依据职工2025年1月1日至12月31日的月平均工资。 答
利润表中所得税费用有一个本月金额是负的2.29,像 问
您好,本月税金是哪个科目的 答


有一笔个税,在2025年度12月份忘记了计提,这种情况该如何处理?
答: 你好,可以现在做计提
有一笔个税,在2025年度12月份忘记了计提,这种情况该如何处理?
答: 可以 现在做计提个税分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问老师,把上年12月份的工资在次年1月份做的计提了,如何更正?在哪个年度里更正?申报数据是对的,这种情况该如何处理?找董老师回复
答: 上年 12 月工资次年 1 月错提,处理如下: 上年账没结账:直接在上年 12 月补提,删次年 1 月错提分录。 上年账已结账:在本年冲次年 1 月错提(红字),用 “以前年度损益调整” 补提上年 12 月工资,再结转至未分配利润。 申报数据对的,不用改税务,仅调账即可。




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2026-01-22 14:33
文文老师 解答
2026-01-22 14:34