如5月份买材料一批,起码也要到10月才开发票,是不是5月做暂估,借原材料,贷其他应付款公司没有钱股东用自己的钱付的,什么时候冲暂估?
00Kly
于2018-07-10 10:21 发布 712次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-07-10 10:25
是的,要先做暂估,等实际收到发票时,再红冲暂估分录,再按发票金额重新登记。
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可以不用做暂估么,现在付的钱,我对比了金额不对,要是现在做,到时候开票金额不对,怎么弄,同一种材料规格。有单价不一样。
2018-07-10 10:28:27

但问题是,如果我现在冲掉一月份的暂估,我原材料--** 就要出现负数了呀,
2017-10-13 08:55:55

你好!是的,可以这样。其实你这种老师建议直接把发票贴到暂估就好了。
2018-12-14 14:50:26

你好!
实践中,暂估入库后
实际收到发票账单才冲暂估,然后根据发票做账(不是每个月都冲暂估的)
2019-07-10 17:21:08

对的是的需要的,然后再做发票的。
2022-06-22 10:44:17
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