老师,之前5月份做了一笔原材料的暂估,借:原材料 贷:应付账款-暂估入库,这个月发票来了也做进去了。之前那笔暂估红冲之后,原材料是负数,负18000,要怎么调整尼?
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于2022-10-18 10:51 发布 531次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-10-18 10:54
你原来估多少就冲多少呀
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你好 其他应付款:核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金等,具体包括:
(一)应付经营租入固定资产和包装物租金;
(二)职工未按期领取的工资;
(三)存入保证金(如收入包装物押金等);
(四)应付、暂收所属单位、个人的款项;
(五)其他应付、暂收款项。 而应付账款的话是购买商品 获得服务等支付的款项
2020-01-03 14:00:28

写个不需支付的说明,冲账。借应付贷营业外收入!
2018-09-12 13:53:10

本质上没有区别,都是代表预付账款的意思。建议使用借方应付账款核算。
2018-08-21 09:20:08

你好,那就要看看哪一个填写的正确了呢,有一个是错的
2021-04-06 11:54:04

应付账款,这个属于商场的应付账款,属于采购的货款
2018-09-26 09:20:49
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