公司12月份采购了商品一批共计6万元,且12月份收到商品,6万的货款已在12月付清了,12月把6万的商品全卖出去得了10万块,但12月未收到采购这6万块的进项发票,要怎么做分录?能结转成本吗?

Lulu
于2026-01-08 15:24 发布 90次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2026-01-08 15:25
你好
12月份采购商品,未收到发票的分录是,借:库存商品,贷:应付账款—暂估
付款的分录是,借:预付账款,贷:银行存款
对外销售了,是可以结转相应成本的,借:主营业务成本,贷:库存商品
(这里收入分录就免了)
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你好
12月份采购商品,未收到发票的分录是,借:库存商品,贷:应付账款—暂估
付款的分录是,借:预付账款,贷:银行存款
对外销售了,是可以结转相应成本的,借:主营业务成本,贷:库存商品
(这里收入分录就免了)
2026-01-08 15:25:36
比如,分录怎么做
2022-03-15 17:06:17
你好,根据你的描述,次月发票到了
借:库存商品,贷:银行存款等科目
2022-03-29 18:23:54
就是按照正常做账做吗
2022-04-14 11:25:29
好像不是这么做的
2025-01-03 16:52:52
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