老师,我9月份入账的一张普票9500,成本已经结转,现在发票对方红冲了,款也退给我们公司了,我怎么做账,直接红冲之前成本分录吗?

微光迷失
于2026-01-10 19:18 发布 93次浏览
- 送心意
Fenny老师
职称: 注册会计师,初级会计师,税务师
2026-01-10 19:18
你好,是的,直接把之前的分录红冲了哈。
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你好,是的,直接把之前的分录红冲了哈。
2026-01-10 19:18:50
你好,这个房租的发票为什么是你们开的?
2023-04-11 06:23:28
你好,根据你的描述,次月发票到了
借:库存商品,贷:银行存款等科目
2022-03-29 18:23:54
您好,借库存商品贷银行存款销售时,借应收账款贷主营业务收入应交税,结转成本,借主营业务成本贷库存商品,
2020-06-23 10:24:09
您好,这部分属于上年成本,需要通过以前年度损益调整科目,分录如下:先冲销估计借:应付账款10,贷:以前年度损益调整10,再按发票入账 借:以前年度损益调整9贷:应付账款9
2021-10-23 22:51:29
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2026-01-10 19:23