老师你好!我们是经营房产卖二手房,和做中介租赁的!现在有一个业务想要咨询你一下! 我们租赁出一套房,给代开了一个点的普票171000,我们只收到6000元的中间费,剩下165000都给了房东!我这个分录应该怎么做?还有就是结转成本的分录怎么做账?谢谢老师了!
顺利的钢铁侠
于2023-04-11 06:21 发布 281次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-04-11 06:23
你好,这个房租的发票为什么是你们开的?
相关问题讨论

你好,这个房租的发票为什么是你们开的?
2023-04-11 06:23:28

你好,8月份
借;库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款等科目
9月份
借;应付账款等科目,贷;库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额)
这个货物都没有销售,怎么就结转了成本呢?你这个是购进货物,而不是销售货物啊
2019-10-25 09:22:37

你好; 你们 属于什么类型的公司; 这个房屋拆除 是你们公司的 房固定资产 拆除了吗 ? 这样好判断科目
2022-03-18 11:39:16

你好,可以这么做的,借主营业务成本贷、库存商品应缴税费等
2021-09-13 13:53:59

你好
借;库存商品——A产品1842000
库存商品——B产品1265000
贷;生产成本——A产品1842000
生产成本——B产品1265000
2020-06-03 14:46:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
顺利的钢铁侠 追问
2023-04-11 06:36
东老师 解答
2023-04-11 06:43
东老师 解答
2023-04-11 06:43