老师你好!我们是经营房产卖二手房,和做中介租赁的!现在有一个业务想要咨询你一下! 我们租赁出一套房,给代开了一个点的普票171000,我们只收到6000元的中间费,剩下165000都给了房东!我这个分录应该怎么做?还有就是结转成本的分录怎么做账?谢谢老师了!

顺利的钢铁侠
于2023-04-11 06:21 发布 399次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-04-11 06:23
你好,这个房租的发票为什么是你们开的?
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你好,这个房租的发票为什么是你们开的?
2023-04-11 06:23:28
您好,借库存商品贷银行存款销售时,借应收账款贷主营业务收入应交税,结转成本,借主营业务成本贷库存商品,
2020-06-23 10:24:09
您好,这部分属于上年成本,需要通过以前年度损益调整科目,分录如下:先冲销估计借:应付账款10,贷:以前年度损益调整10,再按发票入账 借:以前年度损益调整9贷:应付账款9
2021-10-23 22:51:29
您好
可以先计入原材料科目 然后领用计入成本 根据领用的数量对应结转
借;原材料
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款
借;劳务成本
贷:原材料
借:主营业务成本
贷:劳务成本
2020-02-07 15:52:43
你好; 你们 属于什么类型的公司; 这个房屋拆除 是你们公司的 房固定资产 拆除了吗 ? 这样好判断科目
2022-03-18 11:39:16
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顺利的钢铁侠 追问
2023-04-11 06:36
东老师 解答
2023-04-11 06:43
东老师 解答
2023-04-11 06:43