是否追溯问题:2025年年终奖,根据审计对2025年账务 问
你好需要通过以前年度损益调整科目核算 答
期初无余额,期末余额结平的科目需要设立总账吗 问
你好需要设计总账的 答
自然人在手机上添加了企业信息,法人要怎么授权,是 问
您好,以“企业业务”身份登录电子税务局,进入【账户中心】→【人员权限管理】点同意就可以 答
年度企税汇算清缴A105050职工薪酬调整表中账载金 问
账载金额:是填应付职工薪酬-工资奖金上年计提的1-12月发生额, 实际发生额:填汇算清缴前已经实发的上年计提的1-12月金额。 税收金额:在汇算前发放和申报了个税的上年计提的工资 意思是:去年计提的工资在汇算前已经发放和申报了个税三个数字就一致,没有申报个税或者没有发放才纳税调增。 各类基本社会保障性缴费就是公司部分基本社保 答
生产产生的废料,我记在了营业外收入,这个申报增值 问
同学你好 出售废料,要缴纳增值税的 答


老师,24年6月确认一笔费用:借:管理费用 进项税额贷:其他应付24年12月付款重复确认费用:借:管理费用 进项税额贷:银行存款2025年1月调整分录应该怎么做?
答: 你好,同学,可以做 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
跨年度的进项税转出怎么做分录 比如之前是借:管理费用差旅费 140 进项税1 银行存款141 现在这1元不能抵扣要转出
答: 您好!现在借以前年度损益调整,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
这个做分录是做借管理费用服务费3610.76,应交税费进项税额3.38,贷银行存款3614.14吗
答: 是的,专票那张可以抵扣,其他的不能。
最近在调账遇到一个问题,,一家公司去年12月份就把当月的租金发票做了,借管理费用,贷银行存款。但是当时发票没回来,3月份法人才拿回来,我一看是专票,那现在我怎么处理这个发票,还有这个进项税啊
购进餐饮服务,做账时:借:管理费用,应交税费-增值税,贷银行存款,发票先抵扣认证,申报表再填写进项税额转出,做账再做,借管理费用,贷进项税额转出?
老师您好,我们有一些员工拿来报的高速过路费发票,我做账的时候忘记做进项,报税的时候被我勾选认证抵扣了,我做的凭证是借:管理费用-差旅费,贷:银行存款,我现在要补进项税在账上会计分录要怎么做呀?
老师,借:管理费用-业务招待费 1000 应交税费-进项 60 贷:银行存款 1060 进项转出:借:管理费用 60 贷:进项转出 60 是这样做分录吗?(完整没)
老师,收到一张专票:借:管理费用应交税费-进项贷:银行存款如果发现这张专票不能抵扣:借:管理费用贷:应交税费-进项转出?是这样做分录吗。这样管理费用不是双倍了吗,进项和进项转出都有余额了










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