购买农产品给员工当福利费,企业所得税需要视同销 问
你好,需要的,资产发生产权转移,企业所得税就要视同销售的。 答
老师,淘系平台商家账户这样的扣款,没有发票,汇算清 问
同学你好 对的 要调增的 答
分红税怎么计算分录怎么做 问
同学你好 借 利润分配 贷 应付股利 借 应付股利 贷 银行存款 税和分红额 都通过 应付股利做 答
老师,我们公司本月出口一柜货物,成交方式是C&F 问
出口C&F成交,开出口发票按FOB离岸价开具 金额= C&F总价 − 国际运费 备注写上:成交方式C&F、运费金额、FOB金额 答
印章 做账公司费用(含建帐费,代办费),股权变更费,经营 问
那些都是属于管理费用-办公费 答

第一笔:借:管理费用-943.4(负数)应交税费——应交增值税——进项税额转出-56.6(负数)贷:银行存款(负数)1000第二笔:借:管理费用943.4应交税费——应交增值税——进项税额56.6贷:银行存款 1000请老师看下是这样的吗?
答: 您好, 您这个是什么业务呢?
这个做分录是做借管理费用服务费3610.76,应交税费进项税额3.38,贷银行存款3614.14吗
答: 是的,专票那张可以抵扣,其他的不能。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师如果是付办公室租金一般纳税人收到普票借:管理费用/办公费贷:银行存款如果是专票借:管理费用/办公费 应交税费/增值税/进项税额贷:银行存款老师是这样理解吗?
答: 你好是的,可以这么理解的。
老师,收到一张专票:借:管理费用应交税费-进项贷:银行存款如果发现这张专票不能抵扣:借:管理费用贷:应交税费-进项转出?是这样做分录吗。这样管理费用不是双倍了吗,进项和进项转出都有余额了
收到发票,应该做 借 管理费用 贷 银行存款但是不小心做成了借 管理费用 应交增值税进项税贷 银行存款本月应该怎么调整这个凭证
老师,您好!对方多开增值税专用发票,需对税费进行进项税转出,这样做分录对吗?借:管理费用 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 应交税费——应交增值税(进项税额转出)
购进餐饮服务,做账时:借:管理费用,应交税费-增值税,贷银行存款,发票先抵扣认证,申报表再填写进项税额转出,做账再做,借管理费用,贷进项税额转出?












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