收到发票,应该做 借 管理费用 贷 银行存款 但是不小心做成了 借 管理费用 应交增值税进项税 贷 银行存款 本月应该怎么调整这个凭证

学堂用户3d6zfa
于2022-08-11 19:16 发布 1009次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,根据你的描述,调整分录是
借:管理费用
贷:应交税费—应交增值税—进项税额
2022-08-11 19:17:31
你好,这个账务处理是正确的。
2023-07-07 12:05:45
您好, 您这个是什么业务呢?
2023-06-12 14:45:45
你好,如果是软件做账的最后一个贷管理费用改成企业管理费用负数。
2022-03-29 13:28:30
你好,需要与 应交税费—未交增值税 做抵扣处理
2023-03-09 13:15:58
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