送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-06-12 14:45

您好, 您这个是什么业务呢?

00 追问

2023-06-12 14:47

我们是采购方,支付的是财务软件服务费

东老师 解答

2023-06-12 14:47

你的意思转出怎么做账吗

00 追问

2023-06-12 14:59

是的,老师帮我把分录写上

东老师 解答

2023-06-12 14:59

借:管理费用-943.4
贷 应交税费——应交增值税——进项税额56.6
贷:银行存款- 1000

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同学你好,收到退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),没有借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-05-09 21:20:52
您好,最后一个分录不要,就对了 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2025-02-17 21:14:00
同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
你好同学,恩,你要留底税额退回的话是借银行存款贷应交税费,应交增值税进项税额转出。
2022-05-06 14:12:45
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